陕西省紫阳县审计局开展预算单位财务内审检查
为贯彻审计署关于全面推进审计监督“全覆盖”工作的相关要求,进一步规范财务管理,紫阳县审计局于2016年2月29日至2016年3月11日,对全县64个一级预算单位开展内审自查的情况进行专项检查。
紫阳县审计局共派出五个检查小组,对各一级预算单位2015年度预算执行情况、财政财务收支内审自查情况和执行国家相关财经法规纪律情况进行检查。重点查处各单位2015年度违反中央“八项规定”和财经纪律的有关问题。主要包括:机关事业单位执行规范津贴补贴情况;“三公”经费、差旅费、会议费和培训费支出情况;有无违反政府采购程序;有无设立“小金库”等。根据检查中发现的问题对各单位提出有针对性的整改意见,并限期整改。问题涉及严重违纪违规的将移送县纪检监察机关处理。
通过开展预算单位内审专项检查,加大审计监督力度,坚决纠正和查处各种违法违纪行为,提高各单位执行财政纪律的自觉性和严肃性;进一步推进财务管理工作制度化、规范化;强化党员干部廉洁自律、依法行政意识,从源头防止和预防腐败行为,确保中央“八项规定”落到实处。
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